Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 18-05-2024
Porada aktualna na dzień 18-05-2024
Data publikacji: 2023-05-08

W którym okresie odliczyć VAT z korekty „in plus”

PROBLEM

W którym miesiącu należy ująć korektę „in plus” po stronie nabywcy, jeśli jest to korekta stawki VAT? Czy nabywca powinien skorygować rozliczenia za miesiąc, w którym została ujęta faktura pierwotna, czy też ująć korektę w dacie jej wystawienia?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00